登录| 注册

2019 年度长春市规划局部门预算

 

  

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能二、机构设置

 

第二部分 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表

 

第三部分  2018 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、一般公共预算 “三公”经费支出表情况五、政府性基金预算支出表情况


六、部门收支情况

七、机关运行经费安排情况

八、政府采购支出情况

九、人员、车辆及其他国有资产情况说明

十、绩效管理情况

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人已政府办公厅《关于印发<长春市人已政府机构改革方案>的通知》(吉厅 字[2009]16),设立长春市规划局。为市政府工作部门。 

()贯彻执行国家、省有关城乡规划方面的法律、法规、规章,拟订本行政区内有关城乡规划方面的法规、规章草案。
()负责本行政区内城乡规划的组织研究、编制、协调、审查和报批工作。

()承担规划区内的城市规划管理的责任。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作,核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证, 组织审查建设项目的规划设计方案;负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作;负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

()负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。

()负责本行政区内规划设计与测绘行业的管理工作。()负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相

关工作。

()负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

()负责对规划区内城乡规划的实施情况进行监督检查,依法查处违法行为。

()负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议工作。

()负责城乡规划和地理信息开发应用管理工作。(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市规划局内设 14 个处室,分别为办公室、测绘行业管理办公室(行政审批办公室)、法规监察处、规划编制处、乡村规划处、规划一处、规划二处、规划三处、市政工程规划处、干部人事处、历史文化名城保护规划处、机关党委、机关纪委。下设:行政单位 6 家,参公管理事业单位 1 家,全额拨款事业单位 3家,自收自支事业单位1家,差额拨款事业单位 2 家。预算单位构成为:

行政单位:

长春市规划局(本级)

长春市规划局朝阳分局

长春市规划局南关分局

长春市规划局宽城分局

长春市规划局绿园分局

长春市规划局二道分局

长春市规划局双阳分局

参公单位:

长春市城市雕塑规划管理办公室

差额拨款单位:

长春世界雕塑公园

长春市城乡规划设计研究院

全额拨款单位:

长春市测绘院

长春松山韩蓉非洲艺术收藏博物馆(长春国际雕塑 研究院)

长春市城乡规划展览馆

自收自支单位:

长春市规划信息服务中心

 

 

 

                 第二部分 2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

     财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

23394.15

一、本年支出

22994.15

22994.15

0.00

(一)一般公共预算拨款

23394.15

(一)一般公共服务

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(二)外交

0.00

0.00

0.00

 

 

(三)国防

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

0.00

(四)公共安全

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(五)住房保障支出

464.12

464.12

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(六)教育

0.00

0.00

0.00

 

 

(七)科学技术

0.00

0.00

0.00

 

 

(八)文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

 

 

(九)社会保障和就业

0.00

0.00

0.00

 

 

(十)医疗卫生

333.36

333.36

0.00

 

 

(十一)环境保护

0.00

0.00

0.00

 

 

(十二)城乡社区事务

22596.67

22196.67

0.00

 

 

(十三)农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十四)交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

(十五)工业商业金融等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十六)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十七)国土气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十八)粮油事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十九)商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十)社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十一)资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)地震灾后恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十三)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十四)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十五)国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二、结转下年

0.00

400.00

0.00

 

 

 

 

 

 

收入合计:

23394.15

支出合计:

23394.15

23394.15

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

 

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

卫生健康支出

333.36

333.36

0

21011

行政事业单位医疗

333.36

333.36

 

2101101

行政单位医疗

68.66

68.66

 

2101102

事业单位医疗

235.15

235.15

 

2101103

公务员医疗补助

29.55

29.55

 

212

城乡社区支出

22569.67

4744.51

17852.16

21201

城乡社区管理事务

1897.56

 

 

2120101

行政运行

1870.56

1670.56

200

2120199

其他城乡社区管理事务支出

27

27

 

21202

城乡社区规划与管理

200

200

 

2120201

城乡社区规划与管理

200

0

200

21203

城乡社区公共设施

3969.21

2969.21

1100

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3969.21

2869.21

1100

21299

其他城乡社区支出

16529.9

177.74

16352.16

2129901

其他城乡社区支出

16529.9

177.74

16352.16

221

住房保障支出

464.12

464.12

0

22102

住房改革支出

464.12

464.12

 

2210201

住房公积金

464.12

464.12

 

合计:

 

23394.15

5541.99

17852.16

 

 

 

 

部门预算公开表3

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类

2018年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

301

工资福利支出

3,547.66

 

 

 

30101

基本工资

1556.92

1556.92

 

 

30102

津贴补贴

442.6

442.6

 

 

30103

奖金

13.42

13.42

 

 

30107

绩效工资(定额)

708.82

708.82

 

 

30112

社会保障缴费

361

361

 

 

30113

住房公积金

464.12

464.12

 

 

30199

其他工资福利支出

0.78

0.78

 

 

302

商品和服务支出

743.13

 

743.13

 

30201

办公费

144.88

 

144.88

 

30202

印刷费

13.20

 

13.20

 

30203

咨询费

8.00

 

8.00

 

30204

手续费

1.77

 

1.77

 

30205

水费

13.80

 

13.80

 

30206

电费

31.90

 

31.90

 

30207

邮电费

35.14

 

35.14

 

30208

取暖费

21.00

 

21.00

 

30209

物业管理费

34.26

 

34.26

 

30211

差旅费

84.35

 

84.35

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

 

30213

维修()

20.96

 

20.96

 

30214

租赁费

0.50

 

0.50

 

30215

会议费

5.50

 

5.50

 

30216

培训费

20.38

 

20.38

 

30217

公务接待费

8.25

 

8.25

 

30226

劳务费

11.45

 

11.45

 

30227

委托业务费

0.80

 

0.80

 

30228

工会经费

67.14

 

67.14

 

30229

福利费

33.96

 

33.96

 

30231

公务用车运行维护费

55.63

 

55.63

 

30239

其他交通费用

130.01

 

130.01

 

30299

其他商品和服务支出

0.25

 

0.25

 

303

对个人和家庭的补助

1233.6

1233.6

 

 

30301

离休费

18.7

18.7

 

 

30302

退休费

1206.35

1206.35

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

8.55

8.55

 

 

310

资本性支出

17.6

 

17.6

 

31002

办公设备购置

17.6

 

17.6

 

合计

 

5541.99

4781.23

760.73

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

2019年预算数

2018年预算数增减

增减变化原因说明

63.88

-27.98

 

1、因公出国(境)费用

0

-14.39

本年度因公出国经费全部为外事经费

2、公务接待费

8.25

0.41

本年度人员增支公务接待费定额增长

3、公务用车费

55.63

-14

因公务用车改革,公务用车费减少

   其中:(1)公务用车运行维护费

55.63

-14

因公务用车改革,公务用车运行维护费费减少

                2)公务用车购置费

0

 

 

  说明:

 

 

    1本年预算数的单位范围包括部门本级及所属   14 个预算单位。  

    2本年预算数的实有人员   615 人,其中:在职人员414    人,离退休人员 201   人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

23394.15

一、一般公共服务

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全

0.00

五、其他收入

0.00

五、住房保障支出

464.12

 

 

六、教育

0.00

 

 

七、科学技术

0.00

 

 

八、文化体育与传媒

0.00

 

 

九、社会保障和就业

0.00

 

 

十、医疗卫生

333.36

 

 

十一、环境保护

0.00

 

 

十二、城乡社区事务

22596.67

 

 

十三、农林水事务

0.00

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

十五、工业商业金融等事务

0.00

 

 

十六、其他支出

0.00

 

 

十七、国土气象等事务

0.00

 

 

十八、粮油事务

0.00

 

 

十九、商业服务业等事务

0.00

 

 

二十、社会保险基金支出

0.00

 

 

二十一、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

二十二、地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

二十三、援助其他地区支出

0.00

 

 

二十四、预备费

0.00

 

 

二十五、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

23394.15

本年支出合计

23394.15

用事业基金弥补收支差额

0.00

转移性支出

0.00

上年结转

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入合计

23394.15

支出合计

23394.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表7

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

210

卫生健康支出

333.36

333.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

333.36

333.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.66

68.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

235.15

235.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

22569.67

22569.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1897.56

1897.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1870.56

1870.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

27

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

200

200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

200

200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3969.21

3969.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3969.21

3969.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

16529.9

16529.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

16529.9

16529.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

23394.15

23394.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

210

卫生健康支出

333.36

333.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

333.36

333.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68.66

68.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

235.15

235.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

22569.67

4744.51

17852.16

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1897.56

1697.56

200.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1870.56

1670.56

200.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3969.21

2969.21

1100.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3969.21

2869.21

1100.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

16529.90

177.74

16352.16

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

16529.90

177.74

16352.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

464.12

464.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

23394.15

5541.99

17852.16

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

第三部门  2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支情况

财政拨款预算收入23394.15万元同比上年增长15.65%。其中经费拨款(补助)收入4221.10万元,占财政拨款预算收入的18.04%,经费拨款(办案费)400万元,占财政拨款预算收入的1.71%,国有资产有偿使用收入18773.05万元,占财政拨款预算收入的80.25%。财政拨款预算支出23394.15万元,其中基本支出预算5541.99万元,占部门预算总支出的23.69%;项目支出预算17852.16万元,占部门预算总支出的76.31%

二、 一般公共预算支出说明

  1、医疗卫生333.36万元,城乡社区事务22596.67万元,住房保障支出464.12万元。

三、 一般公共预算基本支出情况

1、工资福利支出3547.66万元,同比上年增长11.74%

2、商品和服务支出743.13万元,同比上年增长10.09%

3、对个人和家庭补助1233.60万元,同比上年减少18.80%

4、其他资本性支出17.60万元,同比上年减少24.59%

四、三公经费预算情况

长春市规划局2019年“三公”经费预算数为63.88万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费55.63万元(由于我市事业单位工程改革尚未结束。因而最终保留事业单位公务用车数量还不明确。按照我市2019年部门预算编制要求,暂未安排事业单位公务用车运行费预算。待改革完成后由财政局依据政策再行安排);`公务接待费8.25万元,同比上年增加0.41万元。因今年人员编制数增加,公务接待费按照定额人员经费安排定额增加。

五、政府性基金预算说明

  我单位2019年五政府性基金预算。

六、 部门收支情况

2019年长春市规划局系统部门预算总收入23394.15万元,同比上年增长15.65%,全部为一般公共预算财政拨款,支出预算总计23394.15万元,其中医疗卫生333.36万元全部为基本支出,城乡社区事务22596.67万元其中基本支出4744.51万元,项目支出17852.16万元,住房保障支出464.12万元全部为基本支出。

七、 机关经费运行安排情况

 2019年长春市规划局系统机关运行经费预算总计760.73万元,同比上年增加15.69%,其中主要支出为办公费144.88万元,其他交通费130.01万元,差旅费84.35万元,工会经费67.14万元等。

八、政府采购支出情况

 

2019年长春市规划局系统政府采购预算资金258万元,全部为长春市世界雕塑公园政府采购预算,其中经费拨款补助50万元,国有资产有偿使用收入208万元。

九、人员、车辆及其他国有资产情况说明

长春市规划局实有人员 615人,其中:在职人员414人,离、退休人员201人。

财政拨款的公务用车保有量为13辆,其中编制数为13辆,均为行政单位执法用车;土地使用权面积39648.00㎡、价值1615万元,其中长春市城乡规划设计研究院土地使用权面积占21503.00㎡、价值915万,长春世界雕塑公园土地使用权面积占18145.00㎡、价值700万;房屋建筑面积25806.89㎡、价值16612.29万元,其中长春市城乡规划设计研究院房屋建筑面积7481.60㎡、价值601.06万元,长春市测绘院房屋建筑面积289.71㎡、价值130.03万元,长春世界雕塑公园房屋建筑面积18035.58㎡、价值15881.21万元;通用设备4058件、价值8573.6万元;专用设备797件、价值1747.85万元。

十、绩效管理情况

    2019年长春市规划局系统涉及的重点绩效考评项目1个,为长春市城乡规划设计研究院的规划设计服务咨询及设备项目,设计项目资金5039.16万元。

 

预算单位财政支出项目绩效目标申报表

2019年)

申报单位名称:预算单位(盖章)

项目基本信息

项目名称:

规划设计服务咨询及设备

项目特点:

经常性项目

资金用途:

履行职责类项目

项目属性:

延续

是否属于产业发展专项

资金来源

国有资源(资产)有偿使用收入

项目负责人:

赵要伟

联系人:

赵要伟

联系电话:

0431-81872030

计划开始日期*

201911

计划完成日期:

20191231

项目当年预算(元):

 50,391,600.00

项目上年预算(元):

 35,674,700.00

项目概况

为完成上级交办的各项任务,以及规划设计业务开展需要,预计发生规划编制研究与成果制作宣传、数据购买与调查、规划模型、软件、平台开发及设备购买、项目咨询、论证、培训及会议等工作。

立项依据

《中国人民共和国城乡规划法》、《长春市城乡规划条例》、《中华人民共和国政府采购法》等文件

项目设立的必要性

1、围绕国家乡村振兴战略、生态环保要求,吉林“一主六双”战略编制、交通治堵、基础设施建设、城市特色塑造等核心工作,2019年将积极开展长春市重点乡村规划编制、长春市环境保护总体规划、长春市排水专项规划,长公同城化区域规划等80多个项目的编制、研究,并积极加强成果制作及规划宣传工作。
2
、为提高数据对城市规划和建设的支撑作用,提高规划的科学性和可操作性,围绕“数字长春”建设、空间规划基础调查、规划大数据建设等工作,2019年开展长春市区城乡人口空间分布调查、城市交通调查、腾讯移动数据购买、电子地图数据购买、地下管线数据调查、手机信令数据汇总分析等20余项数据建设工作。
3
、为加大科研力度,提高规划科学性,计划在交通和市政方面积极开展基础模型建设,2019年计划开展交通流量及速度信息采集模型、排水模型、地下空间BIM模型等多项模型的开发和构建工作,并根据工作需要同时开展软件和平台开发,以及相关设备购买工作。
4
、为提高项目质量,并切实履行国家、省市相关要求,围绕项目编研工作,引进国内外高端专家资源,积极开展项目咨询和论证。同时为提高广大技术人员的技术能力,围绕学科建设等工作,2019年积极开展技术培训和论坛会议,夯实规划编制人才基础。

保证项目实施的制度、措施

一是对规划编制研究与成果制作宣传及数据购买与数据购买与调查等服务类支出项目加强全过程管理和督促,重点项目邀请知名专家进行论证验收;二是对规划模型、软件、平台开发及设备购买进行保证质量要求;三是开展有意义的项目咨询论证培训会议等工作。

项目实施计划

根据规划编研项目任务,以及规划设计业务开展需要,为保证完成项目编制和研究,按计划进行宣传、数据购买与调查、软件及购备购置、咨询论证培训会议等工作。

项目总目标

基于城市长远发展需要,提升单位整体技术能力、增强社会影响力。

年度绩效目标

满足城市近期建设需要。

2019年度绩效目标

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

产出目标

数量

编制研究项目个数

80

年初计划

数量

数据建设工作

20

年初计划

质量

质量评分

80

年初计划

时效

完成时效

2019年完成

年初计划

效果目标

经济效益

 

 

 

社会效益

 

 

 

满意度

委托方(建设单位)满意度

80%

年初计划

           

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规

定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。