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索  引 号: 11220100013828800N/2011-21944
分  类: 财政 ; 报告
发文机关: 长春市人民政府
成文日期: 2011年01月07日
标      题: 2009年度长春市本级一般预算支出决算表
发文字号:
发布日期: 2011年01月07日
索  引 号: 11220100013828800N/2011-21944 分  类: 财政 ; 报告
发文机关: 长春市人民政府 成文日期: 2011年01月07日
标      题: 2009年度长春市本级一般预算支出决算表
发文字号: 发布日期: 2011年01月07日

2009年度长春市本级一般预算支出决算表

  

  

  

单位:万元

预 算 科 目

决 算 数

为上年的%

备注

一、一般公共服务

117,378

107.55%

  

二、国防

7,226

1013.46%

  

三、公共安全

133,662

115.39%

  

四、教育

110,611

107.96%

  

教育管理事务

788

134.01%

  

普通教育

43,998

105.98%

  

职业教育

32,475

117.44%

  

成人教育

3,791

151.88%

  

广播电视教育

39

  

  

特殊教育

1,520

112.43%

  

教师进修及干部继续教育

1,917

69.79%

  

教育附加及基金支出

24,295

100.03%

  

其他教育支出

1,788

98.40%

  

五、科学技术

18,095

112.38%

  

其中:应用研究

279

59.87%

  

技术研究与开发

10,380

87.75%

  

科技条件与服务

2,100

191.78%

  

社会科学

791

106.75%

  

科学技术普及

955

119.67%

  

科技交流与合作

246

126.15%

  

其他科学技术支出

2,816

1380.39%

  

六、文化体育与传媒

21,809

74.46%

  

文化

9,692

69.57%

  

文物

1,364

146.82%

  

体育

3,782

56.34%

  

广播影视

2,722

63.49%

  

新闻出版

2,854

110.28%

  

其他文化体育与传媒支出(款)

1,395

166.07%

  

七、社会保障和就业

154,596

81.90%

  

人力资源和社会保障管理事务

11,007

80.30%

  

民政管理事务

2,836

120.17%

  

财政对社会保险基金的补助

63,555

76.12%

  

行政事业单位离退休

9,963

95.60%

  

企业改革补助

17,464

52.61%

  

就业补助

21,073

126.25%

  

抚恤

2,741

1004.03%

  

退役安置

17,816

119.15%

  

社会福利

3,498

124.40%

  

残疾人事业

948

98.96%

  

城市居民最低生活保障

394

  

  

其他城镇社会救济

989

201.84%

  

自然灾害生活救助

0

  

  

红十字事业

116

118.37%

  

农村最低生活保障

0

  

  

其他农村社会救济

0

0.00%

  

其他社会保障和就业支出

2,196

23.94%

  

八、医疗卫生

89,090

155.83%

  

医疗卫生管理事务

2,488

138.22%

  

公立医院

31,270

111.76%

  

社区卫生服务

45

  

  

医疗保障

33,770

179.32%

  

疾病预防控制

4,139

124.07%

  

卫生监督

951

94.07%

  

妇幼保健

481

86.36%

  

农村卫生

204

139.73%

  

中医药

0

0.00%

  

食品和药品监督管理事务

2,604

103.99%

  

其他医疗卫生支出

13,138

1443.74%

  

九、环境保护

32,688

81.86%

  

环境保护管理事务

823

134.70%

  

环境监测与监察

236

49.06%

  

污染防治

16,908

60.55%

  

自然生态保护

0

  

  

天然林保护

  0

  

  

退耕还林

2

40.00%

  

能源节约利用

6,099

598.53%

  

污染减排

7,796

82.13%

  

可再生能源

104

  

  

能源管理事务

0

  

  

其他环境保护支出

720

180.00%

  

十、城乡社区事务

75,594

87.94%

  

十一、农林水事务

46,342

145.53%

  

农业

18,659

159.36%

  

林业

6,282

72.87%

  

水利

14,106

215.85%

  

扶贫

10

333.33%

  

农业综合开发

7,282

146.34%

  

其他农林水事务支出

3

  

  

十二、交通运输

29,916

82.79%

  

十三、资源勘探电力信息等事务

29,011

170.83%

  

十四、商业服务业等事务

9,616

371.27%

  

十五、金融监管等事务支出

770

249.19%

  

十六、地震灾后恢复重建支出

  

  

  

十七、国土资源气象等事务

14,276

155.50%

  

十八、住房保障支出

26,786

172.26%

  

十九、粮油物资储备管理等事务

1,515

115.91%

  

二十、预备费

  

  

  

二十一、国债还本付息支出

240,978

205.88%

  

二十二、其他支出

11,244

95.03%

  

一般预算财政支出合计

1,171,203

118.53%